日前,为加强公司内部审计管理,按照中国证券监督管理委员会广东监管局《关于组织“六五”普法中期自查工作的通知》(广东证监[2013]59号)要求,公司审计部在部门负责人田家刚的组织下开展了以“深化理论学习 改进审计思路”为主题的专项学习活动。
此次专项学习的内容是《企业内部控制基本规范》。部门全体人员通过业余时间认真研究规范内容,结合公司经营特点,对强化内部审计意识、改进内部审计方式、提高内部审计效果进行了深入思考,并在日常审计工作中进行积极尝试。一个月的学习结束后,部门于2013年7月10日进行了总结性交流,就各自心得体会畅所欲言,各抒己见,最后进行了汇总,形成了书面材料。此举得到董事会审计委员会的高度认可,并据此确定了“紧跟公司发展全面控制风险”的审计方向,作为日后内审工作的基本思路。
作为负责公司内部审计及法律事务的部门,审计部一直遵循“坚持理论学习,紧扣公司实际,密切关注风险”的部门工作作风,坚持以个人学习与部门讨论相结合的方式,不断提高个人理论素养与部门工作实效,形成了良好的部门工作氛围,取得了较好的内部审计效果。
通讯员:杨珂